送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-03-02 08:17

你好!计入其他应收款科目下核算

老A 追问

2020-03-02 08:18

分录怎么做呢?

QQ老师 解答

2020-03-02 08:24

借:其他应收款  贷 银行存款   按月结转工资 借 应付职工薪酬  贷 其他应收款

老A 追问

2020-03-02 08:34

一次性支付时,借:其他应收款
                               贷:银行存款
以后每月计提和发放时
                         计提借:管理费用
                                      贷:应付职工薪酬
               发放时,借:应付职工薪酬
                                   贷:其他应收款

QQ老师 解答

2020-03-02 09:04

你好!是的,可以这样处理

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相关问题讨论
你好!计入其他应收款科目下核算
2020-03-02 08:17:29
您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01
您好 借:管理费用 4758%2B4618=9376 贷:应付职工薪酬 9376 借:应付职工薪酬 9376 贷:其他应付款-个人社保费 257*2=514 贷:银行存款 9376-514=8862
2022-01-10 22:42:06
你好,你可以参照这个过程处理 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2018-10-14 10:28:17
你的汇算清缴完成没呢?
2023-05-05 09:19:11
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