请教一下各位,我12月31日开出的发票,对方未勾选抵扣对方拒收退回,我也为作废,又给对方重开相同金额的发票,可是12月已经按开错出的发票正常做了帐,2月才开出12月开错发票的红字发票,销项税已经算在1月的增值税申报里面,我现在要怎么做账
安详的小蝴蝶
于2020-03-01 17:14 发布 684次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好,按照正负相抵的金额填写申报就可以
2020-08-03 16:03:05

你好,和正常发票一样,只不过红字填写负数
2019-04-17 14:30:13

你好,是进项红字还是销项红字?
2019-04-17 14:29:27

您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04

可以
但是自己申报不了
2021-01-19 11:19:59
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