送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-01 16:44

您好
借:管理费用-单位社保费
贷:应付职工薪酬——单位社保费

李艳芬 追问

2020-03-01 16:45

做账的时候没分,会有什么影响吗

bamboo老师 解答

2020-03-01 16:47

只要总金额正确的 没什么大的影响 只是查账的时候麻烦点

李艳芬 追问

2020-03-01 16:53

也就是说做的一起,后期涉及到审计这也不算问题是吧?

bamboo老师 解答

2020-03-01 16:58

做到一起,后期涉及到审计这也不算问题

李艳芬 追问

2020-03-01 17:59

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-03-01 19:12

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好,这两个科目都要设的二级科目的,即:管理费用-社保或应付职工薪酬-社保都要设置的。
2016-11-22 20:37:15
你好! 填写应付职工薪酬本年借方发生额(就是已发放金额)
2018-08-27 12:20:31
你好,就   应付职工薪酬——社保  就可以
2021-10-23 09:38:35
你好! 可以的
2019-04-29 17:00:34
你好 这样处理是可以的 
2021-08-18 12:13:04
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