-  送心意
                                                     
雷蕾老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
 
相关问题讨论
 
 您好,跨年涉及到损益的用以前年度损益调整科目进行调整。
 2020-02-29 23:44:25
 你好!你是少计提了,但是申报是正确的是吗
 2018-09-13 16:50:09
 你好!
借:应交税费-应交城建税
应交税费-应交教育费附加
应交税费-应交地方教育附加
贷:营业外收入
 2019-07-27 15:12:17
 多计提了什么税种?借:应交税费--应交对应的税种   贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整   贷:利润分配--未分配利润
 2018-04-10 15:11:56
 你好   借以前年度损益调整 负数 贷应交税费-应交城建税等 负数   借未分配利润 负数 贷以前年度损益调整 负数   做红冲
 2020-03-13 17:45:04
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