送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-29 17:46

你好   发放工资分录 :借应付职工薪酬-工资  贷其他应收款-某员工借款   应交税费-应交个人所得税  其他应收款-个人社保   银行存款  。

晨曦 追问

2020-02-29 17:49

老师,在核算工资表时就扣了,就是比如1000的工资,工资表上扣借款500,

meizi老师 解答

2020-02-29 17:51

你好    那你实际计提工资也是计提1000元    你账务上面要去扣除这个借款  分录就要这样来做的。

晨曦 追问

2020-02-29 17:54

计提时是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬是吗?

meizi老师 解答

2020-02-29 17:54

嗯 是的 分录是这样来做的

晨曦 追问

2020-02-29 17:55

借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,其他应收款是吗

meizi老师 解答

2020-02-29 17:56

你好  借管理费用-工资  贷应付职工薪酬-工资 这个是计提分录。   不要去做其他应收款。 你发放工资才会扣借款

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相关问题讨论
你好; 你们都已经开始租期了。 按月计提费用了。 不是挂其他应收款
2021-12-21 11:14:34
借其他应收款262.8,贷营业外收入262.8
2021-08-19 16:37:24
是的,收回来了再冲就可以了
2020-06-29 17:56:27
借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,
2020-03-19 11:55:49
先计提个税,借管理费用贷应付职工薪酬-年终奖 然后借应付职工薪酬-年终奖贷银行贷其他应收款
2020-03-18 14:03:39
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