老师好 收发存汇总表是按当月发货数归集的,但当月 问
同学,你好 你当月不开票,也要做无票收入,库存商品要出去的 答
老师你好,我想问一下员工租房现在退租了,我们给房 问
同学,你好 管理费用-福利费 答
老师,一套账的大公司核对应付账款流程是怎样的呢? 问
您好,一般是要核对纸质的采购入库单和送货单 答
以货易货,120 万元的库存商品换取A公司市场价格为 问
缴纳印花税按照1,200,000%2B1,400,000计算 答
老师,公司属于先进制造业,享受增值税加计抵减的税 问
同学,你好 收到退回的税款,可以冲减之前的缴纳分录 答

公司不准备营业了,对公账户上也没有钱了,其他应付款还有30万未付,请问该如何处理?
答: 你好,如果企业是需要注销,挂在其他应付款不需支付的部分需要转入营业外收入
老师您好,我们公司账上挂着去年支付的 其他应付款贷方 270000(业务提成),对方不会开票过来,钱已经通过对公账户付了,我现在想把这个账做平,该怎么处理?
答: 其他应付款贷方挂账就是无需支付了,但是你说的你们付过款应该是挂借方余额才对吧 如果是无需支付的应付款,应借:营业外收入,贷其他应付款 如果是借方余额,应借:销售费用,贷其他应付款(由于没有发票,所得税前不能扣除,要做纳税调增)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,有一笔应付款开始的时候挂成其他应付款了,现在又从对公账户里支付了这笔款,那要怎么处理呢
答: 你好!只记得冲减其他应付款就可以


静悄悄 追问
2020-02-29 14:31
立红老师 解答
2020-02-29 14:51