我是供应商,我要给下家实物返利,开发票,做分录时,借,销售费用,贷 主营业务收入 应交税费-销项税,请问,我开的是红字发票吗,
御前带两把刀侍卫
于2020-02-29 13:14 发布 641次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你是软件的话用你上个月分录,金额用负数。
2018-12-02 08:18:22

反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

3、应收账款-A公/1130,贷;主营业务收入-无票收入 b产品1000,应交税费-销项税130 这样做分录,对吗
这里的二级科目就不是无票收入,是开票收入的。
2024-12-07 15:18:06

你好
是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30

你好,之前计入什么科目,冲销就计入什么科目,金额负数就是了。
2016-08-01 15:40:20
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