老师,我们是乙方给那个甲方不是干活儿呢,然后甲方 问
是的,还是你们自己申报个税 答
10月份开具一张发票错误,11月份红冲了,但是11月份 问
可以去大厅申报,申请退税 答
请客户公司的员工来我司帮忙,机票我司报销,但是携 问
那个计入业务招待费就行 答
老师你好,银行对账单和银行余额调节表的数字对不 问
银行存款明细账与银行流水一一核对 答
老师,我是总公司,公司新开了一家诊所(有独立营业执 问
你好,和总公司的收入是一样的呀这个 答

我们是房地产企业,商业街租给物业因疫情原因这个月无法开给物业公司水电费发票(没有抄表)。需要计提这个月水电费收入吗?如果要计提,直接借:其他应收款,贷:其他业务收入?没有开发票不需要计提税费吧?
答: 你好,这种情况不需要计提收入,因为你也没有收到款项或者开具发票,等到收款或者开票了再确认。
老师,我是物业公司,我们收电费做其他业务收入,那我们商业有一家是先开发票再付款,那这个开的电费发票是应收账款还是其他应收款?
答: 您好!开票的计入应收账款科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们单位是物业公司,当时我们单位收了一笔钱,通讯公司给我们的款项,这笔钱由我们收费区领导转账给我们,没开过发票,当时是进的其他应付款暖气费,我们问他,他说是收暖气费差价,现在他想起来了,不是暖气费,而是通讯费,通讯费应该近其他业务收入科目,现在领导想让我们把这笔钱改正过来,摘要也得注明是通讯费,17年收的,现在改正求怎么解决?
答: 17年的话。涉及损益类科目,要用以前年度损益调整了。借:其他应付款 贷:以前年度损益调整-其他业务收入 转一下所得税,最终进利润分配项目。








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kj_m9HHqoZ2A2qH 追问
2020-02-28 15:51
宇飞老师 解答
2020-02-28 15:55