@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

所有的费用报销都可去税局开发票吗?
答: 要是交易是企业,需要对方给你们开,要是交易是个人,这个是需要个人去税局代开,
老师,费用报销的钱,多少钱以上必须要开发票?
答: 你好!按规定做费用必须有发票的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,费用报销单后面附了发票和银行的回单,对方开发票的日期有时候是和我方付款同日,有时候是略迟两天但不过月,请教下您我该做一笔分录,还是做两笔合适?现在上级单位马上要下来审计要求很严格的,我想弄的规范些,所以想请教您正规的做法,麻烦您了
答: 你好,1、如果对方开发票的日期与你方付款同日,那么做一笔分录 借:管理费用等 贷:应付账款-供应商 借:应付账款-供应商 贷:银行存款 2、如果对方开发票的日期比你方付款日略迟两天,那么做两笔分录 付款时, 借:应付账款-供应商 贷:银行存款 收到发票时, 借:管理费用等 贷:应付账款-供应商





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2020-02-27 19:35
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