送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-27 12:43

你好,是填写正数的哦

竺二 追问

2020-02-27 12:45

我上个月申报的时候按简易申报报了笔业务,应纳税额是12000,减免了4000,实缴8000。之后本月发现这笔业务错了,把这笔业务红冲了,我不知道应在哪些表填哪些项可以申报退回之前实缴的税款?谢谢!

朴老师 解答

2020-02-27 12:51

那你把之前的作废了重新申报就可以了

竺二 追问

2020-02-27 13:04

上个月缴过税款的不可以作废吧,需要这个月申报新数据表现红冲吧

朴老师 解答

2020-02-27 13:08

那你就把之前的负数红冲了

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相关问题讨论
你好,是填写正数的哦
2020-02-27 12:43:02
您遇到了什么情况呢?这个申报表是不可以填写负数的
2019-04-11 19:31:35
你好,填写的正数金额
2020-02-27 12:28:22
你好,你可以提供报表去税局前台申请提交报送
2017-07-13 17:01:25
你好!这个是看情况的了。 本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人(以下简称增值税纳税人)填写。仅享受月销售额不超过10万元(按季纳税30万元)免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报本表,即小规模纳税人当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第12栏“其他免税销售额”“本期数”和第16栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时,不需填报本表。
2022-04-18 10:21:15
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