老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

预付了一年经营管理用房12万租金,借:预付账款12贷:银行存款12,每月摊销时,借:管理费用0.9 进项税0.1贷:预付 1,是这样吗?税率11%
答: 你好 嗯 是的 现在不动产租赁 应该税率是9% 不是11%
老师,我还有一个问题哎,就是我预付一季度房租是借预付账款贷银行存款,等到每月分摊做借管理费用贷预付账款对吧 但是因为对方开出来的进项专票是一季度的总金额,那我这边需要也需要把这笔进项税分三次入账么 那报税的时候怎么申报呢
答: 你好,做账是没问题的,直接把这个发票付到那个,呃,预付账款那个分录后面也是可以的,然后你进项税额的时候是直接按票面上的进项税额一次性填到表二上,可以一次性勾选认证。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
电信服务费银行已经帮我们公司代扣了,但是发票要一季度开一次,大概金额5400,为了均衡费用,应该怎么做账。麻烦看一下这个对吗,借:管理费用1698.11 预付账款(进项税额)101.89 贷:银行存款 1800,麻烦看一下怎么做才是最完善的,谢谢。
答: 你好,分摊到每个月里面费用,可以这样做的呢
12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
请问老师,企业预付一年的租金12000元。支付时:借预付账款12000 贷银行存款12000。再分月分摊时,分录是:借:管理费用-租金1000 贷预付账款1000是吗
请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100
老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?
老师,付了3个月的房租,怎么写分录?借:预付账款6000贷:银行存款6000 借:管理费用_房租 2000 贷:预付账款2000。是这样吗?










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