送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-02-26 19:34

你好!
1..月底计提工资
借:管理费用…工资
贷:应付职工薪酬

蒋飞老师 解答

2020-02-26 19:35

2.月初交纳社保公积金
借:管理费用…社保费
管理费用…公积金
其他应收款…社保个人部分
其他应收款…公积金个人部分
贷:银行存款

蒋飞老师 解答

2020-02-26 19:36

3.发工资
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款…社保个人部分
其他应收款…公积金个人部分
银行存款

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相关问题讨论
你好! 1..月底计提工资 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬
2020-02-26 19:34:21
可以的,分开算分开的不影响 ,你们只记你们这部分的同学。 就是你们的成本这块借:开发支出 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样处理就好了,
2019-08-22 11:11:34
你们之前销售的房子的时候,贷款部分应该是确认了应收账款的,收到贷款就借:银行存款 贷:应收账款
2018-10-10 17:02:45
借银行存款 贷预收房款
2018-10-10 16:52:01
这个的话 按销售费用 处理的哦
2020-06-10 21:08:16
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