你好本月我公司销项小于进项,公司经营业务属于现代服务业,使用加计抵减15%政策,数据全部填到申报表里去了,可是总表反映的留底税额不是进项+加计抵减之和(本来未来可以抵扣的金额是47244.65元,可是现在主表是40513.21元,加计抵减的6731.44未反应到主表),请问老师是不是我的税额抵减表填错了呀
小熊
于2020-02-26 16:04 发布 769次浏览

- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-02-26 16:30
没有错的,加计抵减金额,不会体现在留底税额里面的
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没有错的,加计抵减金额,不会体现在留底税额里面的
2020-02-26 16:30:59

如果不需要浇水交税的话,手表是不需要填写的。
2022-04-19 09:31:45

本期是否属于留抵税额呢?
进项税按当期验票的金额进行填写
2017-10-09 18:08:51

你好 是的 你还可以留抵的 2万左右
2020-05-18 15:09:39

同学你好
进项税或上期留抵只能抵减销项税,欠税和滞纳金应该及时解缴、不能抵减。
2022-03-04 12:00:15
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