老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

做的原材料的明细账和这个月原材料库存变动表的月末 出库时的单价不一样 但是金额都一样 假如(打个比方) 明细的出库的数量是1 单价是1.00001 金额 1 然后这个月原材料变动表 出库数量是1 单价是1.00011 金额是1 这样不会有影响吧 内账金额都对 就是两个单价有点不一样
答: 你好,这种尾数的一点点误差是允许的
内账会计需要做原材料明细账表格。然后再根据明细账做库存变动表对吗
答: 你好,这个一般是要做的。具体按老板的要求做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
库存材料明细账月底怎么结账
答: 你好,把原材料,库存商品明细账的数量情况与仓库对应的材料,商品数量情况核对,看是否一致





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月如意 心添翼 追问
2020-02-26 14:14
玲老师 解答
2020-02-26 14:19
月如意 心添翼 追问
2020-02-26 14:25
玲老师 解答
2020-02-26 14:41
月如意 心添翼 追问
2020-02-26 14:50
玲老师 解答
2020-02-26 15:00