我是餐饮业,一月份专票销售额364811.30 ,税额21888.70 普票销售额497051.78 税额29823.22 这个月进项认证了15份,金额52207.63 税额3308.96 而专票无法收回,所以,只有普票部分享受免税增值税了,进项部分还要在专票和普票之间分配吗,怎么分?不知道纳税申报表减免税部分怎么填了,请教老师
我是小领
于2020-02-26 11:22 发布 1159次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

申报的销售额你根据核定的金额填写申报
2019-04-14 00:48:16

增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》
2019-06-28 09:55:23

是的,对的,是的额,是的额
2020-07-13 15:16:10

同学,你好,缴了费的话,是好咨询一下当地税务局,因为存在税费退回重新缴纳的,各地政策不太一样。多一分不要紧的。
2021-01-04 21:13:00

你好,负数收入是无法正常申报的
收入必须大于等于0才可以申报的
2018-07-28 15:57:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息