送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-26 09:32

你好   你发放工资分录 做红字冲掉  然后在做正确的分录

加油 追问

2020-02-26 09:34

是发错了,计提对的

meizi老师 解答

2020-02-26 09:34

你好  发放的时候 你就按你发放的金额来做  。如果多发了就挂其他应收款挂着就行了。 下次在工资扣除

加油 追问

2020-02-26 09:37

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-02-26 09:38

不客气 帮到你就好

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相关问题讨论
你好 属于小公司的职工吗 什么关系,借款吗
2021-05-24 08:44:21
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
2020-05-27 17:15:30
上年计提了没呢??
2020-01-31 09:02:14
你好,计入应付职工薪酬就可以了
2019-07-26 15:50:39
你好,你这个是在应发工资中扣除吗
2019-10-15 14:07:25
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