- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,对的,你的理解 是正确的。
2020-02-25 19:55:59

同学你好
你的问题是什么
2021-11-11 09:38:50

你好,还是涉及损益的,因为本来如果不是进项那就是进成本或者费用了
"计提,
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税检查调整
借:应交税费-增值税检查调整
贷:应交税费-未交增值税
缴纳,
借:应交税费-未交增值税
营业外支出-税收滞纳金(如果有)
贷:银行存款
结转以前年度损益调整的余额,
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
"
2018-06-25 11:08:01

你好,损益也不能税前扣除的
2019-04-27 21:48:56

你好,就是可以抵扣销项产生的销项税额
进项转出是不允许抵扣了需要将认证的进项税额转出纳税
2017-07-27 09:15:25
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