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可可依依
于2020-02-25 15:22 发布 1640次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-02-25 15:22
你好 那你应该在19年暂估费用 。 在汇算5月之前收到发票就可以税前扣除的
可可依依 追问
2020-02-26 10:42
老师,如果果计提的金额多了,要怎么来调整呢?
meizi老师 解答
2020-02-26 10:43
你好 在次年用以前年度损益调整来做 冲多计提的金额
2020-02-26 10:46
如果计提费用都没有拿到票,就全部用以前年度损盖调整,冲回吗?
你好 不是 你确实发生了这个费用 只是没收到发票 汇算调整处理就行了
2020-02-26 10:53
老师,情况是这样的;费用是12月的,我们老总的。1月后面去找总经理签字,没有签下来
2020-02-26 10:54
你好 那你就12月暂估费用 汇算之前取得发票
2020-02-26 10:56
老师,总经理没签字的就不能报销,不能入账。我之前是不是就不应该计提?
2020-02-26 10:57
你好 如果确实这个要报销的 可以先暂估 或者你不确定的 可以不暂估 在确定后在做
还有,我要是不计提,如果又签下来,我是不是该入次年账?
2020-02-26 10:58
你好 嗯 是的 走以前年度损益调整科目来做了
2020-02-26 11:16
老师,象这种,我以后是计提还是不要计提呢?
2020-02-26 11:17
你好 建议是计提处理的 先暂估
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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