送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师,注册会计师

2020-02-25 10:29

您好,过节发东西是过节费吗?

恩恩北北 追问

2020-02-25 10:34

对的,怎么弄?

微微老师 解答

2020-02-25 10:44

过节费就并入工资缴纳个税

恩恩北北 追问

2020-02-25 10:48

你好,请问老师,年底开年会,会务费还有餐费走什么科目?福利费还是什么?有什么影响吗?

微微老师 解答

2020-02-25 10:49

您好,开年会应当计入福利费

恩恩北北 追问

2020-02-25 10:49

如何并入呢?比如说七八个人发了价值2000元的福利费,怎么算?

微微老师 解答

2020-02-25 11:16

如果是非货币性集体福利不是发现金,可以不用缴纳个税的。

恩恩北北 追问

2020-02-25 14:58

那可以直接:借:管理费用,贷:银行存款?
正规应该是借:管理费用,贷应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬,贷银行存款吗?
第二个只不国是应付职工薪酬多了是吧资产负债表上

微微老师 解答

2020-02-25 15:02

借:管理费用,贷应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬,贷银行存款这是正确的做法,不会算多的。

恩恩北北 追问

2020-02-25 15:03

不通过应付职工薪酬可以吗

恩恩北北 追问

2020-02-25 15:06

Question Two:我是小规模企业,从个人哪里买货,她找税务局代开的,那除了增值税我要加入成本,附加税什么的都要加入成本么?都是我们承担的。小规模不是不用价税合计吗?

微微老师 解答

2020-02-25 15:13

不通过应付职工薪酬,可以,只是核算不够完整。

恩恩北北 追问

2020-02-25 15:21

谢谢老师了;那问题二呢

微微老师 解答

2020-02-25 15:34

您好,如果都是你们承担,应当计入到商品价值中。

上传图片  
相关问题讨论
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...