老师,你好。2019.12做了暂估入库和结转成本,图1.2,还做了损益结转图3,本月发票收到 正常录入,借:库存商品-材料,应交税金-应交增值税-进项,贷:应付账款,并红冲了图1.2,请问损益结转需要红冲吗?
紫嫣
于2020-02-24 11:03 发布 813次浏览



- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-24 11:06
现在到了发票吗?暂估结转成本有问题吗?
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一般情况,发票没收到,暂估入库的话,是不暂估进项税的,借:库存商品贷:应付账款—暂估应付款-**公司
结转成本,借:主营业务成本贷:库存商品
下月专票开来后,冲减暂估内容,借:库存商品 负数 贷:应付账款—暂估应付款-**公司 负数
然后,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款
付款时:
借:应付账款-**公司
贷:银行存款
2018-12-29 15:42:16

您好
这样账务处理正确
2019-04-17 09:28:04

需要看销售比例是多少的
2017-02-23 10:32:54

借:库存商品1.3 贷:主营业务成本1.3
2019-04-04 14:05:22

现在到了发票吗?暂估结转成本有问题吗?
2020-02-24 11:06:38
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