老师,出纳月底核对银行回单和做账金额,笔数太多了 问
先核对月末余额,若余额一致,基本是对的 答
老师您好, 请问个体户每个季度已经申报了个人所得 问
您好,是的, 这个可以随便取走的 答
老师您好请问,其他应收款个人公积金贷方余额,查了 问
可直接转为营业外收入 答
老师你好,我们有个下游公司12月给我们多开了100万 问
没有发生的业务你们不做账就行 答
老师,请问公司是小规模的,应交税费第四季度只交开 问
免税不交的要转入营业外收入,不能留在账上 答

老师好,从已发放了的提成里冲抵自己费用怎么做分录
答: 发的这提成就是费用,咋还冲抵?提成退回?
老师,老板给每个员发放的年终奖,每个员工只有七八百元,我们企业比较小,只有6、7个员工,这个费用应该怎么做分录?
答: 你好,借 管理费用-奖金 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我公司有发放半年的研发提成,2018上半年的奖金50000.0 ,那这么大的金额费用,我是否要分摊入账呢?具体怎么做分录呢?
答: 不用,计入当做应付职工薪酬。然后按照发放奖金的当月计算缴纳个人所得税。





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$半梦半痴半愚蠢& 追问
2020-02-23 10:19
maize老师 解答
2020-02-23 10:23
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2020-02-23 10:24
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2020-02-23 10:25
maize老师 解答
2020-02-23 10:29