送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-22 12:59

没事,直接把发票附在暂估的分录后面就行

Angel 追问

2020-02-22 13:00

如果不做分录这样我2020年1月其他应付款–暂估费用还有数?

朴老师 解答

2020-02-22 13:02

你把其他应付款付了就可以了,借其他应付贷银行

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相关问题讨论
借:其他应付款 借:管理费用 负数
2023-11-14 10:11:18
你好 先借款后面给员工报销 借管理费用,贷方是银行/现金  借款时再写一个借现金/银行 贷其他应付款 老板名
2021-07-29 19:02:44
你好,借应付职工薪酬--社保费,贷营业外收入--政府补贴
2020-04-08 11:20:24
两种都可以的
2016-01-15 12:00:38
您好 如果金额跟发票一致的话 可以不更改 等收到发票后把发票附在这份分录后就好了
2020-06-07 15:12:33
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