老师, 您好!请问,我公司2017年1-5月支付移动房押金67800元。会计分录是 借:其他应收款 67800 贷:现金 67800 期间没有做过相关分录。现在2020年1月份收到对方一次性开票 收移动房租赁费专用发票 13万。然后银行转账过去剩余的租金 62200元。 请问,现在应该怎么做关于摊销等完整的 会计分录呢?。
哄哄
于2020-02-21 20:32 发布 988次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-02-21 20:33
你好,之前其他应收款分录是否已经做了?现在是将押金转房租。房租发票的租赁日期是多少
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你好,之前其他应收款分录是否已经做了?现在是将押金转房租。房租发票的租赁日期是多少
2020-02-21 20:33:51

您好
如果是银行直接转账支付 备注报销费用支出
借:管理费用等
贷:银行存款
2019-12-29 18:13:15

铁矿石的实物是卖了吗或是去哪了?
2020-02-10 12:58:35

借其他应收款
贷银行存款
因为没有发票预付的
2022-03-07 17:42:44

这个钱用在哪方面了,个人用了吗
2019-11-08 16:41:03
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