老师,请问我公司有一笔出口,已开票,但申报免抵退的是好发现是禁止出口或出口不退税的,现在转内销,那目前我这一笔税额在申报增值税申报的时候在哪一块版块填写
Scarlett
于2020-02-20 16:47 发布 1621次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-02-20 16:53
视同内销哦,然后无票收入里面
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同学你好
这个是主表
2021-11-02 10:56:08

您好同学
对的,您的理解是对的。
分录,我们用的是一系列的分录,我全写出来。
销售收入:
借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX
贷:主营业务收入--出口销售
结转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷:库存商品--XXX
不可退税部分转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出)
出口退税:
借:其他应收款-出口退税或应收出口退税
贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2019-07-02 14:34:56

您好,需要交增值税就不在免抵退税了
2023-11-03 09:09:11

视同内销哦,然后无票收入里面
2020-02-20 16:53:49

生产企业在每月申报出口退税前需要先进行纳税申报,然后根据增值税纳税申报表办理出口退税申报。
2020-04-17 11:00:21
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