送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-20 16:53

视同内销哦,然后无票收入里面

Scarlett 追问

2020-02-20 16:56

那我1月份这一笔出口的普通发票已经开了,这样的不是收入就重了吗?我用不用2月份开一张红字发票冲掉

朴老师 解答

2020-02-20 16:57

已经开了?申报表上怎么报的

Scarlett 追问

2020-02-20 16:58

票是在1月份开的,1月份申报表还没报

朴老师 解答

2020-02-20 16:59

那你直接在收入那里填写就可以了。销售额

Scarlett 追问

2020-02-20 17:06

没懂老师你的意思,比如我理解的是,本来我开了10000的出口普通发票,然后发现有一笔5000块要转内销,原本我发票采集的时候是直接在普通发票哪里采集金额为10000,税额为0,现在要转出5000块内销,那我发票采集时普通发票采集应该是剩下5000,税额为0,那转为内销的5000块本来就开了普通发票的,按理说是要采集到普通发票里的?现在转内销应该是怎么采集呢?

朴老师 解答

2020-02-20 17:15

按照五千来申报就行;

Scarlett 追问

2020-02-20 17:19

转出的那5千内销直接放到无票收入哪里采集吗?这样话,我是不是就不用2月份开红字发票把转内销的5000收入红冲掉

朴老师 解答

2020-02-20 17:22

你开了发票就不是无票收入了

Scarlett 追问

2020-02-20 17:28

那我转内销的这一张发票该放在发票采集那一个版块,而且我开的出口普通发票税率都是0,现在转内销肯定要交税的

朴老师 解答

2020-02-20 17:35

申报表是自动生成的 在表一填
你不是开了出口发票了吗

Scarlett 追问

2020-02-20 17:40

要发票采集的,然后才会在表一生成,是的,我们是生产型企业,出口都会开普通发票,我现在就是不知道我现在要转内销的这一笔该怎么弄

朴老师 解答

2020-02-20 17:44

在开具其他发票行列填写

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同学你好 这个是主表
2021-11-02 10:56:08
您好同学 对的,您的理解是对的。 分录,我们用的是一系列的分录,我全写出来。 销售收入: 借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX 贷:主营业务收入--出口销售 结转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷:库存商品--XXX 不可退税部分转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出) 出口退税: 借:其他应收款-出口退税或应收出口退税 贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2019-07-02 14:34:56
您好,需要交增值税就不在免抵退税了
2023-11-03 09:09:11
视同内销哦,然后无票收入里面
2020-02-20 16:53:49
生产企业在每月申报出口退税前需要先进行纳税申报,然后根据增值税纳税申报表办理出口退税申报。
2020-04-17 11:00:21
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