送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-02-19 16:07

如果销项税、进项税、已交税金,这些科目没有余额,全部结转到了应交税费-未交增值税
那就只要录入应交税费-未交增值税的期初数

小王 追问

2020-02-19 16:10

我看不出来,我这边只有12月份的明细表,没有余额表,那四个科目的加减数等于未交增值税的金额,我直接录入未交增值税,科目表平,没问题吧

辜老师 解答

2020-02-19 16:10

这样也是没有问题的

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,你的具体问题是?
2017-02-07 15:26:43
就是你当期的销-进-留抵应该交的税。
2019-06-12 10:15:18
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
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