送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-17 15:49

将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》在第5栏

再也不见 追问

2020-02-17 15:51

就这个实际扣除金额,对比不通过,这个问题出现在哪里呢

再也不见 追问

2020-02-17 15:52

朴老师 解答

2020-02-17 15:57

第二张图片的免税销售额对吗

再也不见 追问

2020-02-17 16:07

自动出来的这个数据,这个是走那个表里面带出来的呢

朴老师 解答

2020-02-17 16:14

,如果不对你要手动修改的,提示你是怎么提示的哦,你截图我看下

再也不见 追问

2020-02-17 16:19

再也不见 追问

2020-02-17 16:28

扣除额差额征税的那部分金额对吧

朴老师 解答

2020-02-17 16:28

你退出重新进去试试

再也不见 追问

2020-02-17 16:28

就是12列的数据应该填什么

再也不见 追问

2020-02-17 16:29

是不是我哪里没有填对

再也不见 追问

2020-02-17 16:31

还是对比通不过

朴老师 解答

2020-02-17 16:35

你删除重新填写一下

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相关问题讨论
您好, 增值税申报表填报如下: 1、 增值税附一填写第9b栏“开具其他发票”(差额征收方式只能开具增值税普通发票)不含税收入和销售税额元;税率为5% 2、增值税附表三填写第5栏“服务、不动产和无形资产扣除项目”本期发生额和本期应扣除金额填入应差额扣除的金额即可 为您提供解答
2019-02-12 11:24:01
将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》在第5栏
2020-02-17 15:49:52
将本期取得的含税收入填入《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附列资料(三)第5栏第1列。 本期取得的且在本期实际扣除的金额填入《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附列资料(三)第5栏第3列、第4列以及第5列。
2019-02-14 09:48:30
你看下提示,有个地方填的不对
2018-02-09 11:29:56
按照差额纳税的申报就可以了
2018-02-09 11:29:33
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