老师,问一下,我在晋城预交的增值税,当月进项税额大于销项税,所以预交税款未抵扣,留底了,上月我发生销售业务,我留底的税能不能用于抵扣上个月的增值税。
林
于2020-02-17 09:26 发布 556次浏览
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朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54

业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58

不用,还在应交税费-应交增值税-进项就行
2015-07-17 16:42:18

你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50

1借固定资产56500
贷银行存款56500
2022-06-14 13:16:53
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