老师,请问下我们公司招了学校学生来实习。发放给 问
那个是按劳务报酬申报个税,不需要学校开票的,跟学校签订实习协议 答
老师,注销的时候,报的那个企税清算表,资产处置损益 问
你好,就是你账上剩了90元 税法的价值也是90 他就是值90 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答
您好啊老师,这个营业范围可以开自产自销发票吧?就 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答

老师:您好!我公司股东甲投入股本1900万元,占股28%,所有的股本转让给另一个股东乙,公司退甲股东1200万元,其差额怎样做会计分录?第一步1、借:实收资本-甲1900贷:实收资本-乙1900退甲股东款怎样做分录?
答: 退的资本这一部分是借实收资本银行存款。
有股东A投资34万 股东B投资33万 股东C投资33万。实收资本100万到账。因为经营不善,股东A借款方式公帐转款30万 股东B借款方式公帐转款29万。后工商变更A跟B转让所有股权给C并且实收资本减资到10万.年底做账。这一系列会计分录应该怎么做呢?谢谢
答: 你好,同学。 借 银行存款 100万 贷 实收资本 各明细科目 100万 借 银行存款 59万 贷 其他应付款 59万 借 实收资本 老股东 90万 贷 银行存款 90万
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我19年12月份的时候,误把向股东借的款计入了实收资本,那么现在怎么改呢,怎么做分录呢
答: 你进行调整就可以的,借:实收资本 贷:其他应付款







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陈诗晗老师 解答
2020-02-16 20:54