检测认证公司,12月支付的规费和分包费未收到发票,会计只接做的分录是 借:主营业务成本 货:银行存款 请问在汇算清缴前收到发票,是做 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整 还是贷:主营业务成本,来冲减多记的成本?
小胡
于2020-02-16 15:55 发布 669次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-16 16:21
现在是差额只差这个税额做到主营业务成本下面吗?
相关问题讨论

现在是差额只差这个税额做到主营业务成本下面吗?
2020-02-16 16:21:24

你好 需要更改19年的年报和汇算清缴
2020-09-07 10:28:16

你好 如果调账方便的话 最好调整年前的账
2019-04-09 15:20:25

你好,你可以借银行存款,贷利润分配未分配利润。
2023-07-13 16:23:36

你好 本年先暂估成本 到时次年汇算之前收到发票也可以税前扣除的
2019-12-26 11:33:39
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小胡 追问
2020-02-17 12:20
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2020-02-17 12:21