老师,如果到月底应收账款银行到账,企业没有到账,做余额调节表,这个应收账款税在这个月交吗?怎么做分录?还有下月企业到账了入账,如果税交过了怎么做分录

枫叶
于2020-02-15 07:56 发布 1132次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-02-15 07:58
你好,应收账款产生的税需要缴纳的
借应收账款
贷主营业务收入
销项税额
次月
借银行存款
贷应收账款
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次月
借银行存款
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2020-02-15 07:58:11
你好!借应付账款 贷银行存款
第二个,借财务费用 贷银行存款
2017-09-05 13:42:40
你好 你现在直接调整分录即可 调整明细科目 是的
2020-04-17 09:47:48
你好,同学。
你的意思就是这收入没发生,开票了没
2020-04-25 21:39:31
你好,针对3000元的部分
借:信用减值损失,贷:坏账准备
借:坏账准备,贷:应收账款
2023-04-23 21:26:35
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