送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-02-14 10:07

如果说已经投入使用,你现在按你实际投入的成本结转到固定资产后面,收到发票如果说有差额在进行调整。

木子 追问

2020-02-14 10:08

怎么做会计分录呢

木子 追问

2020-02-14 10:10

如果按实际成本转入固定资产,那不就得减少预付账款吗

陈诗晗老师 解答

2020-02-14 10:12

借,固定资产
贷,在建工程
哪里来的预付款呀?你是直接从在建工程转到固定资产,你的预付款也是在建工程去抵消。

木子 追问

2020-02-14 10:13

现在不是在建工程金额不对吗

木子 追问

2020-02-14 10:13

有一部分预付账款没有发票

陈诗晗老师 解答

2020-02-14 10:23

现在这边预付账款全部转到你的在建工程。在建工程转固定资产发票来了,如果说金额有差异,再做调整。

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相关问题讨论
如果说已经投入使用,你现在按你实际投入的成本结转到固定资产后面,收到发票如果说有差额在进行调整。
2020-02-14 10:07:23
您好,一般都是6个月内补齐
2022-03-13 14:53:21
那没完工部分呢
2017-12-18 20:11:16
您好同学你没过来的话,那是不是你在建工程这个数据是不准确的。
2022-03-17 11:19:09
您好 固定资产还没有收到 可以暂时不做账务处理
2020-07-09 09:56:34
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