送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-02-13 19:55

你好,同学。
你这没有正式发票的你要单独处理,不能在税前扣除,要纳税调增

🍀 追问

2020-02-13 21:00

账上怎么处理是要冲掉吗?这个分录怎么做

🍀 追问

2020-02-13 21:01

您说的单独处理怎么操作

陈诗晗老师 解答

2020-02-13 21:06

账上不需要处理,你只需要在所得税汇算清缴的时候,你把这部分的金额给他确定好申报表上填写就可以了。

🍀 追问

2020-02-13 21:14

谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-02-13 21:19

不客气,祝你工作愉快

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相关问题讨论
你好,同学。 你这没有正式发票的你要单独处理,不能在税前扣除,要纳税调增
2020-02-13 19:55:15
你好 具体的什么业务的
2020-08-21 12:42:01
您就做在今年账里,通过以前年度损益调整。
2020-03-09 13:57:29
你好,可以去税务大厅修改申报的
2021-09-17 13:37:30
你好! 没有限制次数的
2020-05-23 23:22:14
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