送心意

田老师

职称会计师

2016-04-28 11:32

有个张清老师的,是负数,每个月要给我们交277,这个怎么体现呢?

田老师 解答

2016-04-28 10:26

借:主营业务成本  55952  贷:应付职工薪酬--工资  55952 借:应付职工薪酬--工资  55952贷:银行等29342贷:其他应付款--公积金26520

田老师 解答

2016-04-29 09:52

收到钱时写的收据时附到 凭证后就行,借:应付职工薪酬--工资 55952贷:银行等29432贷:其他应付款--公积金26520
,不用出账

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借:主营业务成本 55952 贷:应付职工薪酬--工资 55952 借:应付职工薪酬--工资 55952贷:银行等29342贷:其他应付款--公积金26520
2016-04-28 10:26:15
您好:第一步计提公积金:应付职工薪酬-住房公积金(公司部分) 其他应付款-住房公积金(个人部分) 第二步:结转公积金, 把公司部分的转入管理费用 第三步:缴纳公积金:把第一步贷方的公积金金额,用银行存款支付出去。
2019-04-16 16:15:22
你好, 计提 借:管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬 支付 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-06-13 12:12:45
借:应付职工薪酬——公积金(企业部分) 其他应付款——公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金
2019-12-31 11:31:51
单位负担的公积金需要通过应付职工薪酬过度的 借管理费用-公积金贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应付款贷银行存款
2019-05-21 17:35:55
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