送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-06 14:32

你好,要计提的哦,按月计提然后做发工资的分录才可以的,要不然你就做劳务,拿劳务费发票来

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相关问题讨论
你好,要计提的哦,按月计提然后做发工资的分录才可以的,要不然你就做劳务,拿劳务费发票来
2020-02-06 14:32:19
借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-04-07 10:48:31
你好,剩余工资在应付职工薪酬科目的贷方余额体现就好,不需要再针对这个部分做分录啊
2022-04-01 22:48:32
借管理费用1000,贷应付职工薪酬1000, 借应付职工薪酬1000,贷其他应付款100,银行存款900。
2021-04-08 09:45:07
你好,通常是当月计提,次月或以后月份发放
2018-07-06 09:17:57
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