你好,房地产企业已经预提了成本的账务处理是借开发成本贷应付账款-暂估,以后年度取得发票,发票上的进项税额怎么做账务处理,分录怎么做?

怕孤独的铃铛
于2020-02-06 09:54 发布 2050次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-02-06 09:55
先把暂估的红冲了,然后再做进项税
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先把暂估的红冲了,然后再做进项税
2020-02-06 09:55:56
你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
2019-08-23 08:54:01
借:银行存款
贷:预收 账款
应交税费-待转销项税额
2019-07-07 17:43:57
同学你好
借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)
贷:主营业务成本(开发成本)
借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)
贷:营业外收入
2020-09-04 17:57:00
你好 借;开发成本等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-06-28 15:57:19
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