请问报关数量应该是800个填成了200个 发票已经开 问
同学,你好 那你金额就不一样的 答
@郭老师,有个问题我想请教下,就是我们原先已经按56 问
若原先开票的 5634 元是含税价(13% 税率),则换型号后的差价 84 元默认也是 含税差价(即包含增值税的总差价)。原先开票时,5634 元含税价中已包含增值税(5634÷1.13×13%); 换货后,总价款减少 84 元(含税),相当于对方实际支付的含税金额减少 84 元,因此应退还对方 84 元含税差价。开具 红字增值税专用发票,冲减原 5634 元发票中的 84 元含税金额(即冲减不含税金额 74.34 元,增值税 9.66 元); 重新按调整后金额(5634-84=5550 元)开票,或直接红冲 84 元后,对方按 5550 元支付尾款,实际应退对方 84 元(含税差价),无需单独扣除税点,通过红冲发票自然调整增值税即可 答
老师:个体户要如何应对社保新规?怎么做,及合规又节 问
你好,说实话,没有这样的办法。 如果有的话,企业老板就不会郁闷了。 除非你都找些已经退休的人。才能解决。 答
您好老师,我们车间装修好了,其中我们有一间测试间 问
你买的设备让对方看设备的就可以的。你是用在研发上面的,你的折旧费做的研发支出。 答
小规模纳税人未开票收入填在增值税及附加税费申 问
跟开的普票收入合计填报 答

老师,汇算清缴应纳税额为负数3万多,平常费用只有工资,还有几百元其他的费用,怎么调增税额呢,最后我好多少交点税款
答: 您好!这样的话,建议不要调了。如果一定要调,就要调收入,但是收入又影响到其他税收。不如不调或者等被查了再调。
老师,汇算清缴应纳税额为负数3万多,平常费用只有工资,还有几百元其他的费用,怎么调增税额呢,最后我好多少交点税款 , 可不可以调工资呢,工资怎么调
答: 你可以在纳税调整项目表里面调整其他项目,调整到自己想要缴纳税额是数据就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师个独企业4家店,季报时有自动跳出交点税,年度汇算清缴显示退税,然后税务有说是否填错表了让我们自己增足一下。我们是平常开票少,费用也少做了,应纳税额是做了几万但不到可抵扣的6万,所以退税,那现在我们怎么避免税务查帐
答: 或者增加收入,或者调增费用


欣欣[爱心]新新 追问
2016-04-26 15:56
邹老师 解答
2016-04-26 15:49
邹老师 解答
2016-04-26 15:55
邹老师 解答
2016-04-26 15:57