送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-02-01 19:37

你好,是其他应付款还有556000,是将其他应收的贷方数转入到了其他应付款中

风雨后的彩虹29 追问

2020-02-01 19:38

但是实际没有这余额了怎么调整?

立红老师 解答

2020-02-01 19:41

你好,您账上的其他应付款是有贷方余额的。

风雨后的彩虹29 追问

2020-02-01 20:14

我现在要重新建账,有几笔其他应收应付款都不存在了,但是账上还有这么调整,还是只能挂在账上了

立红老师 解答

2020-02-01 20:17

你好,不存在了为什么账上还有呢?

风雨后的彩虹29 追问

2020-02-01 20:38

之前的账有乱,有的账过去过来的,已经消了但账上还有

风雨后的彩虹29 追问

2020-02-01 20:41

老师因为实收资本凑不够之前的会计有的固定资产是用老板私车入账,还有的公司新建的工程款都没有发票转入固定资产的,这些折旧后期都不能税前扣除,能不能直接不计提了

立红老师 解答

2020-02-01 20:50

你好,可以不提折旧,因为提了,税前也是不能扣除的。

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相关问题讨论
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先这个是不合规的。 这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:33:03
这几个往来科目都要清理成余额是0
2020-05-08 16:11:08
您好!首先这个是不合规的。 这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:30:35
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