送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-01-31 10:35

你好,你这个实发是应发工资吗

秦婷婷 追问

2020-01-31 10:36

是的。实发

秦婷婷 追问

2020-01-31 10:36

是的

小惑老师 解答

2020-01-31 10:37

借:管理费用260
贷:应付职工薪酬260

秦婷婷 追问

2020-01-31 10:40

我之前是这样做的,借:应付职工薪酬260   贷:库存现金260,这样对吗

小惑老师 解答

2020-01-31 10:41

你做的发放的分录

秦婷婷 追问

2020-01-31 10:41

我就是发放了才做分录的

小惑老师 解答

2020-01-31 10:44

那应该做我和你分录一起的

秦婷婷 追问

2020-01-31 10:45

你那部是还没发的,我这个是已经发了的,两个要一起做?

秦婷婷 追问

2020-01-31 10:46

我们公司是小公司,做内部账,不用那么麻烦的吧

小惑老师 解答

2020-01-31 10:46

是的,要先有计提才能发放

秦婷婷 追问

2020-01-31 10:47

哦,好吧

小惑老师 解答

2020-01-31 10:48

不客气,祝您节日愉快!

上传图片  
相关问题讨论
你好!借管理费用-人工费等 贷应付账款等
2017-07-18 14:34:16
借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2022-03-25 21:47:48
借其他应收款贷银行存款。
2022-03-17 17:41:38
你好 当月做计提 :借管理费用-工资贷 应付职工薪酬-工资 次月发放:借 应付职工薪酬-工资 贷银行存款等
2020-07-23 14:30:11
发工作服的时候 借其他应收款 贷其他业务收入 然后发工资 借应付职工薪酬 贷其他应收款 贷银行存款
2020-06-18 16:41:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...