老师,现在为2026年,出口日期为2025年,在电子税务局 问
你好,所属期填错了应该是 答
老师,来料加工必须要分开做成本是吧?成本都归集到 问
开具加工费发票收入和主营业务收入一起来承担费用,可以的 答
6月员工离职了,社费10月涨了,本该离职员工承担的1- 问
那个计入营业外支出科目就行 答
老师,25年12月份办的个体工商户营业执照,办下来了, 问
你好,需要做税务报道 答
老师好!请问资产负债表中货币资金期末数是负数是 问
账做错了,货币资金不可能 负数 答

我们单位员工没有签订劳动合同,没有工资,只有谈了业务拿提成那么应该怎么做账,现在给了他预付款一万元
答: 实际是你们单位的职工吗?如果是职工,即使没有签订劳动合同,有口头协议,只是没有基本工资就按照提成拿工资,提成按工资来做账,预付的工资可以做借支处理,借其他应收款贷银行存款,后面按实际的提成计算工资时再扣
老师,合同没有回来,预付款已收,怎么做账?
答: 你好,是什么业务的 工程的吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们预付了货款,合同里面也写清楚了数量,提货是时候因为单价下跌,按下跌后的价格给我们供货,剩余的部分货款对方公司让转成预付款,我们怎么做账?
答: 发票怎么给你开的





粤公网安备 44030502000945号



晚秋、冬至 追问
2020-01-30 15:36
玲老师 解答
2020-01-30 15:42
晚秋、冬至 追问
2020-01-30 15:43
玲老师 解答
2020-01-30 15:45
晚秋、冬至 追问
2020-01-30 15:49
玲老师 解答
2020-01-30 15:51
玲老师 解答
2020-01-30 15:51
晚秋、冬至 追问
2020-01-30 15:53
玲老师 解答
2020-01-30 15:56
晚秋、冬至 追问
2020-01-30 15:57
玲老师 解答
2020-01-30 15:58
晚秋、冬至 追问
2020-01-30 16:03
玲老师 解答
2020-01-30 16:06
晚秋、冬至 追问
2020-01-30 16:07
玲老师 解答
2020-01-30 16:20
晚秋、冬至 追问
2020-01-31 09:35
玲老师 解答
2020-01-31 10:00
晚秋、冬至 追问
2020-01-31 10:28
玲老师 解答
2020-01-31 10:44