老师,我想请问业务招待费每个月做账有比例吗?比如一个季度的收入有5万,我们属于小规模纳税人,可以不交增值税,所得税要交吗?所得税的税率是多少呢?这个季度的业务招待费最多可惜做多少钱呢?

Supre
于2020-01-25 01:56 发布 1632次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-01-25 04:06
你好,平日里招待费没标准,只在汇算清缴时有的
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你好,平日里招待费没标准,只在汇算清缴时有的
2020-01-25 04:06:55
是不可以的,哪里有这样的事情。
而且要注意业务招待费只要发生,就会涉及到纳税调增的。
2019-04-26 10:59:58
你好,是按年,而不是每个月
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2017-02-10 16:16:11
暂估成本:暂估成本通常是实际已发生但未及时取得发票的支出(如药品采购、设备耗材、房租、水电费等)。小规模纳税人无法抵扣进项税额,因此补开发票时,销售方或服务提供方开具 增值税普通发票 即可,作为成本入账及税前扣除的依据(需在汇算清缴前取得)。
你好,同学,业务招待费:业务招待费(如餐饮、礼品等支出)属于个人消费性质,即使取得增值税专用发票也不可抵扣进项税额。因此,直接取得 增值税普通发票 作为费用列支凭证即可。
2025-04-30 15:27:05
你好对的,需要全额纳税调整交所得税。
2024-01-05 11:22:00
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