老师,这表格带公式,请问怎么插入行? 问
直接插入就可以,然后上面一行下拉 答
老师,我们是生产型企业,有一批货物出口,但是这个货 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
都是好,我们补提去年的土地使用税5000元,借:利润分 问
你好借营业外支出-滞纳金 贷银行存款 答
老师好,商品过期了,报废的的话,进项税需要转出吗?要 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,请问社保新增了人员,在电子税务局里面怎么再 问
同学,你好 【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【社保费管理】,进入社保费系统。 答


老师,我想请问业务招待费每个月做账有比例吗?比如一个季度的收入有5万,我们属于小规模纳税人,可以不交增值税,所得税要交吗?所得税的税率是多少呢?这个季度的业务招待费最多可惜做多少钱呢?
答: 你好,平日里招待费没标准,只在汇算清缴时有的
你好,请问企业所得税年报表期间费用的业务招待费可以小于纳税调整表的业务招待费支出吗
答: 是不可以的,哪里有这样的事情。 而且要注意业务招待费只要发生,就会涉及到纳税调增的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,小规模纳税人口腔诊所,请问暂估了成本、业务招待费应该开具些什么发票
答: 暂估成本:暂估成本通常是实际已发生但未及时取得发票的支出(如药品采购、设备耗材、房租、水电费等)。小规模纳税人无法抵扣进项税额,因此补开发票时,销售方或服务提供方开具 增值税普通发票 即可,作为成本入账及税前扣除的依据(需在汇算清缴前取得)。 你好,同学,业务招待费:业务招待费(如餐饮、礼品等支出)属于个人消费性质,即使取得增值税专用发票也不可抵扣进项税额。因此,直接取得 增值税普通发票 作为费用列支凭证即可。









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2020-01-25 10:22
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