送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-01-24 16:02

你好,是目前企业剩余的期末留底

佟老师 解答

2020-01-24 16:02

留底与实际缴纳增值税没有关系的

儒雅的鸵鸟 追问

2020-01-24 16:10

请问:不是等于我今年用的留底数吗?

儒雅的鸵鸟 追问

2020-01-24 16:13

去年年底的留底-我今年留底的差额=我今年使用的留底数

佟老师 解答

2020-01-24 22:11

去年年底的留底-我今年留底的差额=我今年使用的留底数
是的,您的理解完全正确

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相关问题讨论
你好,是目前企业剩余的期末留底
2020-01-24 16:02:41
你好同学,会计处理如下: 借:材料采购 2000 应交税费——应交增值税(进项)2600 贷:应付账款 4600
2022-12-07 19:54:34
借原材料6万,应交税费应交增值税进项税额7800,贷,应付账款
2022-05-07 11:22:31
学员你好,用作生产线的固定资产建造可以抵扣,所以不用转出
2022-04-10 06:44:24
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-12-29 09:17:53
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