送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2020-01-21 15:17

没有开票的成本不可以税前扣除  
只要你们销售了 最好是全部开票 即使没有开票 也要按照未开票收入申报纳税

糖雪球 追问

2020-01-21 15:24

正常申报,但蔬菜和肉是免税的,也不需缴税对吗?

马老师 解答

2020-01-21 15:27

是的是免税的
水果你咨询下税局看交不交税,肉蛋菜是任何环节都免税

糖雪球 追问

2020-01-21 15:28

好的,谢谢!

马老师 解答

2020-01-21 15:33

不客气的 麻烦那给老师五星好评 谢谢

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相关问题讨论
没有开票的成本不可以税前扣除 只要你们销售了 最好是全部开票 即使没有开票 也要按照未开票收入申报纳税
2020-01-21 15:17:27
你好; 你在超市买的; 应该超市开票给客户的
2022-02-28 10:14:05
你好,做为营业外收入。借:库存现金或其他应收款 贷:营业外收入
2019-10-23 14:05:43
你发票怎么开?开的折扣吗
2019-08-08 09:35:21
你好! 按规定,不可以另外收税钱的
2019-02-02 15:02:03
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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