老师你好,我公司是汽车生产企业,月末我在用友U8里结转材料采购,发现有余额,怎么对账,结账委外材料和委外结算单对账,结账本月材料和什么对?
籍海盛
于2020-01-20 16:09 发布 1754次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。材料采购是计划成本法下才使用的科目,这里反应的是你实际采购的成本,他这里和原材料也就是计划成本有差额是转材料成本差异的。你对账是材料成本的金额核对
2020-01-20 17:00:12

同学你好
不都有领料单的吗
2021-12-16 08:35:54

你好,是根据收入,费用,所得税税负率,倒推需要领用多少材料成本的意思?
2021-08-24 09:55:24

不告诉你们材料成本。无所谓,你只需要开给他们加工费及辅料费就行了
2017-06-10 20:37:03

你好!没明白你的意思啊。
一般委外加工的分录是这样的
1.转材料到加工单位
借:委托加工物资
贷:原材料
2. 计算支付加工费
借:委托加工物资
应交税费——应交增值税(进项税)
贷:应付账款
3.收回加工完成产品
借:库存商品
贷:委托加工物资(包括材料及加工费)
2017-07-25 10:53:42
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