- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2020-01-19 10:02
你好,这个计入业务招待费里面
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你好,这个计入业务招待费里面
2020-01-19 10:02:18
你好,是从哪存入单位卡的?这个钱从哪转进的?
2023-03-31 12:47:41
你好 1,借固定资产贷银行存款。 按月折旧借管理费用-折旧费贷累计折旧 ,2. 投产后 借制造费用-折旧费贷类折旧
2020-06-28 11:01:56
同学,你好,先做暂估入账处理,借:库存商品(不含税)贷:应付账款-暂估应付款,收到发票,冲回原来的暂估,然后根据发票借:借:库存商品、应交税费-增值税-进项税,贷:应付账款
2020-05-09 17:52:54
您好!你们具体是做什么项目,这个硬件设备,你们是不是单独开发票。
2020-01-08 15:54:37
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小芒果 追问
2020-01-19 13:59
小黎老师 解答
2020-01-19 14:00