请教,法人两家公司A和B公司,其中B公司在2019年某月有开票收入,而A公司一直零申报,无收入,有次申报印花税的时候,错拿A公司的一证通申报了B公司的几笔印花税,2019年的,目前已经去税局大厅更改作废了印花税,但到专管员那里,不给退款了,这个对注销A公司有影响吧,有多大影响,该也怎么操作,才能把这事处理得比较周全才好印花税,印花税税款只有20元附近吧,而且银行账务怎么处理,如果不退税,做营业外支出可以不
元一
于2020-01-18 16:04 发布 1142次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-18 16:07
你好,这个已经作废了,对注销A公司没有影响,不退的印花税可以计入营业外支出
借:营业外支出
贷:银行存款
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你好,这个已经作废了,对注销A公司没有影响,不退的印花税可以计入营业外支出
借:营业外支出
贷:银行存款
2020-01-18 16:07:07

你好,没有收到投资款的,可以的。
2023-01-13 13:31:27

你好; 你 账本的本身就是免税的; 你有实缴资本或者资本公积吗
2023-01-09 11:50:57

你们按纳税期准时申报就好了啊,而且月,季,年,基本上都包含了,也只有这么几个纳税期啊
2019-01-12 13:34:07

你好,是购销合同印花税的申报?
2020-01-09 12:03:14
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