销售方专票开错了,购货方未抵扣就退回错误的蓝字发票,销售方开了红字发票后,但是购货方的发票认证还是有原来错误的发票而且显示正常,这个要怎么办呢

王佳
于2020-01-17 20:48 发布 1332次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2020-01-17 20:49
您好,建议不管那个错误的正数发票就行了。
相关问题讨论
没有认证需要退回
你们申请红字信息表 然后开红字发票 再开正确的
2017-12-04 15:23:49
您好,您可以让销售方直接再开具发票,再认证。已经红冲的不建议再认证的
2020-01-06 11:12:43
您好,建议不管那个错误的正数发票就行了。
2020-01-17 20:49:03
票认证在增值税综合服务平台里面选择抵扣勾选这个选项需要认证哪一个发票前面的方框打上对号,然后提交,然后再去抵扣统计页面确认签字就可以的。如果发票认证了,购买方开红字信息表,要不销售方是没法开红字发票的。
2021-12-17 13:53:35
你好,需要把红字发票给购买方
2019-09-05 07:52:15
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2020-01-17 20:52
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2020-01-17 20:53