- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-17 13:39
你好,如果是平时,不需要做账,等发票到了一起做账,比如1月1日材料到了,1月5日发票到了,那么1月1日先不做账务处理,等1月5日发票到了一起入账就可以的,如果月末发票还没有到,那么需要按暂估价入账
付款时,借:预付账款 贷:银行存款
月末暂估时,借:原材料——暂估 贷:预付账款——暂估
下月初将暂估用负数分录冲回。
相关问题讨论

借其他应收款贷银行存款
2020-01-09 10:43:28

你单位主营是什么
电机用在哪里的
2019-11-27 20:01:02

你好 借;应付账款 贷;银行存款 财务费用
2018-07-10 09:41:47

借 借管理费用招待费贷银行存款
2020-04-01 14:34:08

借其他应收款贷银行存款
2019-11-25 14:22:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息