送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-17 13:39

你好,如果是平时,不需要做账,等发票到了一起做账,比如1月1日材料到了,1月5日发票到了,那么1月1日先不做账务处理,等1月5日发票到了一起入账就可以的,如果月末发票还没有到,那么需要按暂估价入账
付款时,借:预付账款  贷:银行存款
月末暂估时,借:原材料——暂估  贷:预付账款——暂估
下月初将暂估用负数分录冲回。

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