去年有一张普票虚开,因为我们做工程,材料都是在当地采购直接在工地使用了,收到发票做的分录是:借:主营业务成本,贷:其他应付款。现在要转出这张虚开发票,缴纳企业所得税,我要怎么做分录呢。
JoLi
于2020-01-17 09:54 发布 3206次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-01-17 09:56
一、借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交企业所得税
二、补交企业所得税及滞纳金
借:应交税费——应交企业所得税
借:以前年度损益调整 这个是滞纳金,还可能是罚款
贷:银行存款
三、借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
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一、借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交企业所得税
二、补交企业所得税及滞纳金
借:应交税费——应交企业所得税
借:以前年度损益调整 这个是滞纳金,还可能是罚款
贷:银行存款
三、借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-01-17 09:56:23

得有足够的成本票才可以这样做,没有成本票就只能调增
2020-04-08 13:38:31

借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交企业所得税
2020-06-18 15:37:56

同学你好,根据你们公司的情况你这样填是对的。
2022-04-03 18:02:31

你好
收取的保证金计入其他应付款
借:银行存款
贷:其他应付款
退回时
借:其他应付款
贷:银行存款
不需要交税
2020-04-10 10:45:31
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