送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-01-16 18:06

你好!可以计入营业外之处,企业所得税前可以抵扣

卡布基洛 追问

2020-01-16 18:27

老师你回答的和我问的不搭嘎

耿老师 解答

2020-01-16 18:41

你好,你填写的是企业所得税申报表吗?里面没有其他项吗?

卡布基洛 追问

2020-01-16 18:43

填写季度的申报表里没有其他项,是不是就不用填了,

耿老师 解答

2020-01-16 19:25

你好!没有就不用填写

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相关问题讨论
你好!可以计入营业外之处,企业所得税前可以抵扣
2020-01-16 18:06:58
你好, 支付税收滞纳金 是营业外支出。 <解决请评分五分,学习是我们共同前进的动力~>
2021-03-10 11:31:47
建造期间冲减在建工程,工程完工营业外支出
2016-05-26 12:04:11
同学, 这里面只有税收滞纳金是行政罚款,不能够税前扣除的。 这里要纳税调增, 选择A105000纳税调整项目明细表。 2. 找到行次20,将税收滞纳金的金额填入账载金额和调增金额,点击保存。 3. 打开A100000汇算清缴主表,税收滞纳金的金额自动计入纳税调整增加额,行次为15,点击保存。 4. 最后,点击申报即可。 支供应商违约金2万元 ,银行罚息1万元 ,其他支出1万元正常列支。
2022-05-23 10:07:17
你好! 也填入营业外支出
2019-07-15 11:59:07
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