老师,我们有个收入培训费,这次培训为员工购买了3套 问
那个直接给员工的不收费的计入管理费用-福利费 答
我这个年报提醒的人员填报有误低风险应该没事吧 问
你好,这个只是一个风险提示,没关系的 答
请教一下两年多付出的运费有35万了 想去大厅代 问
你好,这个销售方是个人吗? 答
老师, 1 个月的税款 2 月份 逾期缴纳的,这期申报增 问
是的,您可以将已交的金额填写在增值税申报表的“本期缴纳上期应纳税额”这一栏里。 增值税申报表中的“期初未交增值税”这一项通常反映的是上期期末未缴的增值税额,而“本期缴纳上期应纳税额”则是用于记录本期实际缴纳的、对应于上期应缴但未缴的增值税额。 在您的情况下,由于1月份的税款在2月份逾期缴纳,因此这部分税款会被视为上期未缴的增值税,并在本期增值税申报表的“期初未交增值税”一项中显示出来。当您在2月份实际缴纳了这部分税款后,您应该将已交的金额填写在“本期缴纳上期应纳税额”这一栏中,以反映您已经完成了对上期未缴税款的补缴。 答
我公司从开业到目前都是亏损的,现在要做减资可以 问
你好,可以减资的,没问题的 答
电商行业,代理商购入货物时,是会充值到我们的平台进行拿货,充到平台上,是以金币的形式活动。有时候我们会搞活动,例如代理商购进5000货物,则会返1000金币。那么我们在账务上要如何做账务处理呢
答: 那么你们就需要冲1000金币的收入,或者是直接将充值的金额增加
老师,商业进了货物没有开票,以后也不会给开了,怎么做账务处理
答: 你好,可以正常做购入的会计处理,比如,借:库存商品 贷:银行存款等,但由于没有取得发票,所以税前不能扣除,需要纳税调增。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您好,代理商拉新用户,我们奖励20元,怎么做账务处理
答: 你好,借;销售费用,贷;银行存款等科目
晓燕*诗 追问
2020-01-16 09:16
王超老师 解答
2020-01-16 09:21
晓燕*诗 追问
2020-01-16 09:26
晓燕*诗 追问
2020-01-16 09:26
王超老师 解答
2020-01-16 09:29